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台前县审计局 关于台前县水利局2020年度预算执行及 其他财政收支审计结果公告

来源:县政府办2022-01-04
浏览量:7651

(二O二一年十二月二十九日)

2021年第5号


根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,台前县审计局派出审计组,自2021年6月9日至2021年7月22日,对县水利局2020年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、被审计单位基本情况

(一)管理体制及基本职责等情况

台前县水利局是县政府工作部门。主要负责保障水资源的合理开发利用,拟定全县水利战略规划等职能;内设办公室(机关党总支);农村水利计划股(水产股、水政水资源股、节约用水办公室);工程建设与质量监督股等。下属事业单位21个。编制263名,其中:机关行政编制8名,事业编制255名。机关实有在编人员10人(含二线2人);事业在编人员173人。

(二)预算执行及财政收支情况

1.预算执行情况

2020年初批复预算支出1853.39万元,其中:工资福利支出1046.26万元、商品服务支出50万元、项目支出757.13万元。当年预算支出执行2273.29万元,其中:工资福利支出1233.95万元、商品服务支出123.53万元、对个人和家庭的补助27.92万元、项目支出887.89万元。

2.经费收支情况

2020年期初余额2812307.41元,经费收入13173124.18元,经费支出13854057.59元,收回结转结余资金1317271.17元,以前年度盈余调整3.00元,期末结余814105.83元。

3.专款收支情况

2020年期初余额11475079.69元,财政拨款收入16296400.68元,专款支出8878872.67元,期末结余18892607.70元。

二、审计评价意见

审计结果表明:台前水利局提供的2020年度会计资料,基本真实地反映了全年预算执行情况,财务活动基本遵守了有关财经法规,但在财务管理方面还不同程度的存在一些问题和不足,需在今后的工作中予以纠正和规范。

三、审计发现的主要问题

(一)超预算列支费用171564.26元

(二)无预算列支会议费3800.00元

(三)预算编制不完整

(四)差旅费报销不规范,涉及金额21990.00元

(五)车辆日常管理不规范,涉及金额32509.40元

(六)工程项目竣工验收后未及时移交

四、审计处理情况和建议

针对上述审计发现的问题,台前县审计局已依法出具审计报告。建议县水利局加强预算管理和财政收支管理,严格执行《台前县机关差旅费管理办法》、《党政机关公务用车管理办法》等有关法律法规,建立健全财务制度,强化财务收支监管力度,提高资金使用效益。

五、审计发现问题的整改情况

台前县水利局高度重视审计报告揭示的问题,进行了专题研究,完善了相关规章制度;召集有关负责人会议,专题布置整改落实审计报告提出的问题建议。截至目前,对审计中发现的问题,台前县水利局通过完善制度、加强监管等措施进行整改。具体整改结果由县水利局依法向社会公告。

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