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中共台前县委审计委员会办公室、台前县审计局关于台前县总工会2017年至2019年度财政收支审计结果公告

来源:县政府办2021-01-04
浏览量:4743

(二O二O年十二月 日公告)

2020年第9号

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,中共台前县委审计委员会办公室、县审计局派出审计组,自2020年9月23日至2020年12月8日,对台前县总工会2017年至2019年度财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下。

一、被审计单位基本情况

(一)管理体制及基本职责等情况

台前县总工会是全县基层工会的领导机关,受濮阳市总工会和台前县委领导。主要职责是履行工会的“维护、建设、参与、教育”四项社会职能,贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议,完成各项工作任务。局机关内设办公室、综合部2个股室。行政编制5名,其中:主席1名,副主席2名,核定机关事业编制2名。

(二)财政收支情况

1.机关经费账财政收支情况

2017年上年结转535084.23元,拨入经费396790.40元,经费支出931358.41元,年末结余516.22元。

2018年上年结转516.22元,拨入经费461200.00元,经费支出457109.29元,年末结余4606.93元。

2019年上年结转4606.93元,拨入经费661200.00元,经费支出664867.27元,年末结余939.66元。

2. 工会经费收支情况

2017年上年结转1334695.20元,拨入经费1568834.41元,经费支出950677.50元,年末结余1952852.11元。

2018年上年结转1952852.11元,拨入经费1610981.97元,经费支出1406695.21元,年末结余2157138.87元。

2019年上年结转2157138.87元,拨入经费2239919.92元,经费支出1567780.55元,年末结余2829278.24元。 

二、审计评价意见

审计结果表明:台前县总工会提供的2017年至2019年度账薄、凭证、电子数据等资料,基本真实地反映了县总工会财政收支情况,财务活动基本遵守了有关财经法规。同时存在一些需要整改的问题,有待在今后的工作中予以杜绝和改进。

三、审计发现的主要问题和处理意见

(一)原始凭证不合规76963.00元

(二)支出票据无经手人签字68980.00元

(三)出差未严格履行审批手续4768.00元

(四)无公函列支招待费2305.00元

(五)应列未列固定资产6990.00元

(六)欠收房屋租金,国有资产流失

(七)公务用车管理不规范13315.00元

(八)工会经费征缴不力

四、审计处理情况和审计建议

针对上述审计发现的问题,台前县审计局已依法出具审计报告,并提出了处理意见和整改建议。建议县总工会加强经济管理和财政收支管理,严格执行《中华人民共和国会计法》等有关法律法规,截止目前县总工会问题正在整改中,对原始凭证不合规问题,要求县总工会加强发票的审核管理,杜绝不合规的发票入账;对支出票据无经手人签字问题,要求县总工会规范会计核算内容,加强原始凭证的审核;对出差未严格履行审批手续问题,要求县总工会加强支出审批,严格按照规定列支差旅费;对无公函列支招待费问题,要求县总工会控制公务接待费的支出;对应列未列固定资产问题,要求县总工会应调整有关账目,补记固定资产;对欠收房屋租金,国有资产流失问题,要求县总工会加大收缴房屋租金力度,保障国有资产的收益;对公务用车管理不规范问题,要求县总工会工作人员不得自行维修和加油;对工会经费征缴不力问题,要求县总工会按照规定征缴工会经费。

五、审计发现问题的整改情况

针对上述审计发现的问题,县总工会高度重视,专门召开审计整改会议,安排部署整改工作。目前,县总工会正按照审计意见积极整改。具体整改结果由其适时向社会公告。


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